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國際注冊內部審計師考試(CIA)
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章節(jié)練習
國際注冊內部審計師考試(CIA)內部審計基礎知識章節(jié)練習(2020.05.29)
來源:考試資料網
1
某審計助理發(fā)現一份價值5500美元的來自主要供應商的購買訂單。但該訂單的簽發(fā)日期晚于收到商品的日期。購銷代表解釋說出于疏忽遺漏了簽發(fā)購買訂單。同時,存在一份價值450美元的材料支付缺乏驗收報告。助理希望檢查更多的購買訂單,但沒有關注驗收報告是否存在。審計主管應當:()
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2
與保護隱私管理有關的控制措施存在缺陷,造成這種情況的一大原因是沒有遵守以下哪項內容:()
Ⅰ.公司的內部隱私政策。
Ⅱ.財務會計準則。
Ⅲ.有關隱私的法律和法規(guī)。
Ⅳ.標準。
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3
以下哪種報告結構最適當地描述了《標準》中有關內部審計的組織規(guī)則?()
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4
下列選項中,屬于屬性標準的是:()
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5
在COSO內部控制框架中,控制活動的類別可分為:()
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6
一個無經驗的內部審計師注意到審計業(yè)務客戶的預算發(fā)生重大變化。髙級審計師告訴該審計師不必在意,因為他聽說預算變化可能是一次沒有授權的業(yè)務中斷引起的。下列哪種表述最為恰當?()
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7
為確定關于合同解釋的信息的充分性,內部審計師運用:()
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8
下列選項中,關于內部審計師的持續(xù)教育要求方面的要求正確的是:()
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9
某內部審計師在審計過程中發(fā)現某員工有私自挪用公款的情況,詢問之下,該員工表示會盡快歸還,考慮到該糾正行為,內部審計師沒有向管理層和董事會進行報告,這種情況下該內部審計師:()
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10
某生產車間經理可以同時批準生產設備的替換零件的購買和零件的驗收,在對該車間進行審計時,內部審計師收到一封匿名信,信中指出該經理經常超額訂購替換零件,而且由于供應商是該經理的親戚,所以實際發(fā)到車間的替換零件只是正常生產所需的數量。在驗收時,該經理修改驗收報告,所以該經理為自己謀取了大量的收入。為了防止這類舞弊的發(fā)生,應該采取的最佳內部控制手段是:()
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