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()是企業(yè)對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內部控制的有效性,發(fā)現內部控制缺陷,應當及時加以改進。
A.內部環(huán)境
B.控制活動
C.信息與溝通
D.內部監(jiān)督
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單項選擇題
為保證審計的獨立性,SOX法案規(guī)定:會計師事務所為某一審計客戶提供審計服務時,審計項目合伙人(或對審計項目實施最終復核的人)擔任該審計項目負責人的任期不得超過()年。
A.1
B.3
C.5
D.10
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單項選擇題
內部控制定義的演變經歷了若干個階段,第一個階段是()。
A.內部牽制階段
B.內部控制制度階段
C.內部控制結構階段
D.內部控制框架階段
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