單項(xiàng)選擇題
內(nèi)部審計(jì)師需定期評(píng)價(jià)控制措施及控制過(guò)程。以下描述中,內(nèi)部審計(jì)師最應(yīng)認(rèn)可的控制理念是:()
A.公司管理層定期地解雇未達(dá)到預(yù)期業(yè)績(jī)的員工
B.公司管理層采取措施增加實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的可能性
C.控制就是會(huì)計(jì)師及內(nèi)部審計(jì)師設(shè)計(jì)的用以保證處理過(guò)程正確性的特定程序
D.控制程序應(yīng)當(dāng)自下而上設(shè)計(jì)以確保對(duì)各具體細(xì)節(jié)問(wèn)題的注意